AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico", crea dicha Autoridad (ACT) con el propósito de continuar la obra de gobierno de dar al Pueblo las mejores carreteras y medios de transportación, facilitar el movimiento de vehículos y personas, aliviar en todo lo posible los peligros e inconvenientes que trae la congestión en las carreteras de la Isla, afrontar la creciente demanda por mayores y mejores facilidades de tránsito o de transportación, contribuir al desarrollo e implantación del Plan de Transportación que se define en esta Ley, y fomentar el desarrollo en las áreas que están alrededor de las estaciones del Tren Urbano. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se adscribe la Autoridad al Departamento de Transportación y Obras Públicas.

MISIÓN

Mejorar la economía, el ambiente y la calidad de vida de nuestros ciudadanos, a través de proyectos de transportación y desarrollo de infraestructura.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,530 1,489 978 895 895

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

La Autoridad de Carreteras y Transportación cuenta con su propio Plan Fiscal, por lo que se encuentra en un proceso de revisión para los Años Fiscales 2019-2020, en adelante.

Los Fondos Federales, responden a las aportaciones de la "Federal Highway Administration" y "Federal Transit Administration". Estos recursos están dirigidos para continuar el desarrollo de un sistema vial seguro y moderno.

Además, se incluye los Ingresos Propios que provienen de las multas que se generan a través del Auto Expreso, el cobro de las tarifas que se obtienen del tren Urbano y otros recaudos misceláneos de varios proyectos como el Puente Teodoro Moscoso; entre otros.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Construcción de Sistemas de Carreteras 80,000 25,790 9,601 252,653
Operación y Mantenimiento de Autopistas 42,937 9,844 19,942 49,070
Alternativa Transporte Integrado 80,564 24,324 25,245 77,723
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 203,501 59,958 54,788 379,446
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Construcción de Sistemas de Carreteras 0 0 20,400 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 20,400 0
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Construcción de Sistemas de Carreteras 160,000 101,931 821,424 415,601
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 160,000 101,931 821,424 415,601
 
Total, Servicio Directo 363,501 161,889 896,612 795,047
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 2,554 1,662 297 1,761
Administración y Finanzas 42,247 25,374 23,507 44,286
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 44,801 27,036 23,804 46,047
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración y Finanzas 0 0 14,000 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 14,000 0
 
Total, Servicio de Apoyo 44,801 27,036 37,804 46,047
 
Total, Programa 408,302 188,925 934,416 841,094
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 20,000 18,011 20,000 20,000
Ingresos Propios 208,302 68,983 58,592 405,493
Otros Ingresos 20,000 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 248,302 86,994 78,592 425,493
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 34,400 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 34,400 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 130,000 84,791 752,685 415,601
Ingresos Propios 0 17,140 68,739 0
Otros Ingresos 30,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 160,000 101,931 821,424 415,601
Total, Origen de Recursos 408,302 188,925 934,416 841,094
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 92,403 51,529 17,636 98,836
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 15,301 2,930 6,297 16,264
Servicios Comprados 102,084 30,954 41,542 274,887
Donativos, Subsidios y Distribuciones 29,000 0 0 24,919
Gastos de Transportación 1,761 108 32 1,255
Servicios Profesionales 3,400 1,458 13,000 0
Otros Gastos Operacionales 3,991 15 85 9,332
Compra de Equipo 221 0 0 0
Materiales y Suministros 111 0 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 30 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 248,302 86,994 78,592 425,493
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 34,400 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 34,400 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 160,000 101,931 821,424 415,601
Subtotal, Mejoras Permanentes 160,000 101,931 821,424 415,601
Total, Concepto 408,302 188,925 934,416 841,094

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Construcción de Sistemas de Carreteras

Descripción del Programa

Administra, asesora, planifica, diseña y prepara los proyectos de construcción de carreteras, a tono con el desarrollo del plan vial de la Agencia. Lleva a cabo proyectos de mejoras, reemplazos de puentes, adquisición de propiedades y pavimentación de carreteras.

Clientela

Automovilistas, transportistas y público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 80,000 25,790 9,601 252,653
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 80,000 25,790 9,601 252,653
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 20,400 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 20,400 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 130,000 84,791 752,685 415,601
Ingresos Propios 0 17,140 68,739 0
Otros Ingresos 30,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 160,000 101,931 821,424 415,601
Total, Origen de Recursos 240,000 127,721 851,425 668,254
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 47,818 25,301 8,950 60,036
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 557 0 0 446
Servicios Comprados 1,387 483 627 164,173
Donativos, Subsidios y Distribuciones 29,000 0 0 24,919
Gastos de Transportación 19 0 0 75
Servicios Profesionales 300 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 885 6 24 3,004
Compra de Equipo 30 0 0 0
Materiales y Suministros 4 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 80,000 25,790 9,601 252,653
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 20,400 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 20,400 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 160,000 101,931 821,424 415,601
Subtotal, Mejoras Permanentes 160,000 101,931 821,424 415,601
Total, Concepto 240,000 127,721 851,425 668,254
 


Operación y Mantenimiento de Autopistas

Descripción del Programa

Planifica, dirige, coordina y supervisa el mantenimiento y la operación de las autopistas para mantenerlas en perfectas condiciones, para uso y disfrute de los usuarios. Además, se encarga de realizar los recaudos del peaje en las autopistas y provee supervisión a las estaciones con carriles de autoexpreso.

Clientela

Conductores que transitan por el sistema de autopistas de Puerto Rico.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 32,937 9,844 19,942 49,070
Otros Ingresos 10,000 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 42,937 9,844 19,942 49,070
Total, Origen de Recursos 42,937 9,844 19,942 49,070
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,727 2,116 2,223 3,223
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,190 2,045 3,940 4,119
Servicios Comprados 26,423 5,589 13,771 38,836
Gastos de Transportación 1,047 94 8 682
Servicios Profesionales 250 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 300 0 0 2,210
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 42,937 9,844 19,942 49,070
Total, Concepto 42,937 9,844 19,942 49,070
 

Alternativa de Transporte Integrado

Descripción del Programa

Comprende todas las actividades relacionadas con la operación de un sistema de transportación colectiva integrado para proveer servicios los siete días de la semana, en horario extendido y que cubra toda la zona metropolitana de San Juan. El Programa agrupa el servicio del Tren Urbano, de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y del Metrobus.

Clientela

Pasajeros que utilizan los sistemas de transportación colectiva.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 20,000 18,011 20,000 20,000
Ingresos Propios 50,564 6,313 5,245 57,723
Otros Ingresos 10,000 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 80,564 24,324 25,245 77,723
Total, Origen de Recursos 80,564 24,324 25,245 77,723
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,470 165 183 563
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 7,236 35 35 9,035
Servicios Comprados 71,653 24,124 25,027 68,104
Gastos de Transportación 3 0 0 11
Servicios Profesionales 100 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 102 0 0 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 80,564 24,324 25,245 77,723
Total, Concepto 80,564 24,324 25,245 77,723
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública de la Agencia. Adopta, enmienda, o deroga estatutos para reglamentar los asuntos de la Agencia y establece normas para administrar y determinar las negociaciones y acuerdos de la Autoridad.

Clientela

Empleados de la Agencia y público que utiliza los sistemas de transportación vial.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 2,554 1,662 297 1,761
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,554 1,662 297 1,761
Total, Origen de Recursos 2,554 1,662 297 1,761
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,143 189 196 1,453
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 154 0 0 154
Servicios Comprados 99 8 51 5
Gastos de Transportación 15 0 0 9
Servicios Profesionales 0 1,458 0 0
Otros Gastos Operacionales 143 7 50 140
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,554 1,662 297 1,761
Total, Concepto 2,554 1,662 297 1,761
 

Administración y Finanzas

Descripción del Programa

Provee apoyo administrativo a la Agencia, a través de las unidades de: presupuesto, pagos, inversiones, contabilidad, reclutamiento de personal, auditorías internas y asesoramiento legal.

Clientela

Todas las unidades operacionales de la Autoridad.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 42,247 25,374 23,507 44,286
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 42,247 25,374 23,507 44,286
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 14,000 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 14,000 0
Total, Origen de Recursos 42,247 25,374 37,507 44,286
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 30,245 23,758 6,084 33,561
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,164 850 2,322 2,510
Servicios Comprados 2,522 750 2,066 3,769
Gastos de Transportación 677 14 24 478
Servicios Profesionales 2,750 0 13,000 0
Otros Gastos Operacionales 2,561 2 11 3,968
Compra de Equipo 191 0 0 0
Materiales y Suministros 107 0 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 30 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 42,247 25,374 23,507 44,286
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 14,000 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 14,000 0
Total, Concepto 42,247 25,374 37,507 44,286